順豐控股:2020年財務(wù)報告或非財務(wù)報告不存在內(nèi)部控制重大缺陷
3月18日消息,昨日晚間,順豐控股發(fā)布2020年度內(nèi)部控制自我評價報告。
報告顯示,根據(jù)公司財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷的認定情況,于內(nèi)部控制自我評價報告基準(zhǔn)日,不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷,董事會認為,公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。
同時,根據(jù)公司非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷認定情況,于內(nèi)部控制自我評價報告基準(zhǔn)日,公司未發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷。
此外,自內(nèi)部控制自我評價報告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制自我評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素。
順豐控股表示,公司納入內(nèi)部控制評價范圍的主要業(yè)務(wù)單元包括:公司總部、產(chǎn)業(yè)園運營中心、順豐航空、順豐科技、速運事業(yè)群、快運事業(yè)部、冷運事業(yè)部、醫(yī)藥事業(yè)部、國際事業(yè)部、同城公司、順豐DHL等。
該公司納入評價范圍單位資產(chǎn)總額占公司合并財務(wù)報表資產(chǎn)總額的99%,營業(yè)收入合計占公司合并財務(wù)報表營業(yè)收入總額的99%。
納入評價范圍的主要業(yè)務(wù)和事項則包括:組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、資金活動、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務(wù)、研究與開發(fā)、工程項目、合同管理、擔(dān)保業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)外包、財務(wù)報告、全面預(yù)算、信息系統(tǒng)等內(nèi)容,重點關(guān)注的高風(fēng)險領(lǐng)域主要包括資金活動、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務(wù)、工程項目等。
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